Аванс при раздельном учете НДС
У нас основная деятельность с НДС-18%.Мы получили аванс по договру с Казахстаном (без НДС) в октябре 2007г. Услуга нами будет оказана в 1 кв-ле 2008г. С какого периода нам необходимо вести раздельный учет НДС? Следует ли нам учитывать аванс по договру без НДС?
посоветуйте литературу по раздельному учету
Abra, спасибо за ответ.
Уважаемые клерки, посоветуйте литературу по раздельному учету. Я столкнулась с ним в первый раз, поэтому вопросов очень много( иногда возможно очень глупых). Вообще, есть ли какие-то книги по раздельному учету( с практическими примерами)?