Хочу поблагодарить за помощь в предыдущем моем вопросе. И очень проще подсказать.
Есть договор на подряд, а так же субподряд по объекту. В конце марта субподряд мы закрыли (КС-2, КС-3 подписали), а нам заказчик не закрыл (какая-то бумажная волокита) и подписаны наши КС-ски будет в апреле, за период работ общий март-апрель. Теперь сам вопрос: можно ли нам возместить входящий НДС по субподряду, если я акт поставлю на 97 счет?
01.04.2008, 17:35
Svetishe
Почему ставите на 97? Это 20 счет - незавершенные работы, так и остаются "висеть" до закрытия работ. НДС к зачету ставите, если с входящими документами всё в порядке.
01.04.2008, 17:41
Аноним
Спасибо, а в НУ, если я правильно понимаю, в расходы включить нельзя?
01.04.2008, 17:44
Svetishe
Если косвенные - можно, прямые - остаются в незавершенке.