Хочу поблагодарить за помощь в предыдущем моем вопросе. И очень проще подсказать.
Есть договор на подряд, а так же субподряд по объекту. В конце марта субподряд мы закрыли (КС-2, КС-3 подписали), а нам заказчик не закрыл (какая-то бумажная волокита) и подписаны наши КС-ски будет в апреле, за период работ общий март-апрель. Теперь сам вопрос: можно ли нам возместить входящий НДС по субподряду, если я акт поставлю на 97 счет?

Ответить с цитированием