×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    Возмещение НДС

    Хочу поблагодарить за помощь в предыдущем моем вопросе. И очень проще подсказать.
    Есть договор на подряд, а так же субподряд по объекту. В конце марта субподряд мы закрыли (КС-2, КС-3 подписали), а нам заказчик не закрыл (какая-то бумажная волокита) и подписаны наши КС-ски будет в апреле, за период работ общий март-апрель. Теперь сам вопрос: можно ли нам возместить входящий НДС по субподряду, если я акт поставлю на 97 счет?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Почему ставите на 97? Это 20 счет - незавершенные работы, так и остаются "висеть" до закрытия работ. НДС к зачету ставите, если с входящими документами всё в порядке.

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо, а в НУ, если я правильно понимаю, в расходы включить нельзя?

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если косвенные - можно, прямые - остаются в незавершенке.

  5. Аноним
    Гость
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)