Может, кто сталкивался: Берем в аренду оборудование у инностранного поставщика. Что делать с НДС, уплаченном на таможне? возмещать же мы его не можем, так как ввоз временный, потом мы будем возвращать оборудование? Куда кидать расходы?
Вид для печати
Может, кто сталкивался: Берем в аренду оборудование у инностранного поставщика. Что делать с НДС, уплаченном на таможне? возмещать же мы его не можем, так как ввоз временный, потом мы будем возвращать оборудование? Куда кидать расходы?
Под этим таможенным режимом ввозили?Цитата:
так как ввоз временный
Да, ГТД отражает временный ввоз
Тогда почему вы его возмещать не можете? :o ГТД на руках, НДС уплачен, используется в деятельности, облагаемой НДС. К вычету его, по 2-172-НК.
Так мы же оборудование потом возвращать будем. Тогда что потом с НДС делать?
Когда потом и с каким НДС? Вы его при вывозе платить собираетесь?Цитата:
Тогда что потом с НДС делать?