Может, кто сталкивался: Берем в аренду оборудование у инностранного поставщика. Что делать с НДС, уплаченном на таможне? возмещать же мы его не можем, так как ввоз временный, потом мы будем возвращать оборудование? Куда кидать расходы?
Может, кто сталкивался: Берем в аренду оборудование у инностранного поставщика. Что делать с НДС, уплаченном на таможне? возмещать же мы его не можем, так как ввоз временный, потом мы будем возвращать оборудование? Куда кидать расходы?
Под этим таможенным режимом ввозили?так как ввоз временный
Да, ГТД отражает временный ввоз
Тогда почему вы его возмещать не можете?ГТД на руках, НДС уплачен, используется в деятельности, облагаемой НДС. К вычету его, по 2-172-НК.
Так мы же оборудование потом возвращать будем. Тогда что потом с НДС делать?
Когда потом и с каким НДС? Вы его при вывозе платить собираетесь?Тогда что потом с НДС делать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)