×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Жаворонок Жаворонок вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Сообщений
    22

    Аренда оборудования у инностранной организации

    Может, кто сталкивался: Берем в аренду оборудование у инностранного поставщика. Что делать с НДС, уплаченном на таможне? возмещать же мы его не можем, так как ввоз временный, потом мы будем возвращать оборудование? Куда кидать расходы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    так как ввоз временный
    Под этим таможенным режимом ввозили?

  3. #3
    Жаворонок Жаворонок вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Сообщений
    22
    Да, ГТД отражает временный ввоз

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда почему вы его возмещать не можете? ГТД на руках, НДС уплачен, используется в деятельности, облагаемой НДС. К вычету его, по 2-172-НК.

  5. #5
    Жаворонок Жаворонок вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Сообщений
    22
    Так мы же оборудование потом возвращать будем. Тогда что потом с НДС делать?

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда что потом с НДС делать?
    Когда потом и с каким НДС? Вы его при вывозе платить собираетесь?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)