Вид для печати
В середине января купили товар. В феврале часть этого товара отгружаем покупателю. Мы попросили покупателя заплатить нашему поставщику за нас, в конце января (30.01.04). Проверьте, пожалуйста, правильно ли я отражаю эту операцию в БУ. Дт 60.1 Кт 62.2 30.01.04 - оплата покупателя нашему поставщику. Дт 76.АВ Кт 68.2 30.01.04 - начислен НДС с аванса. (счет-фактура на аванс). Дт 68.2 Кт 19.3 30.01.04 - принят НДС к возмещения (по договору поставки). Как это отразить в НУ ?
kitty1, с проводками вроде всё верно, а какие сложности с НУ?
Сонечка, получается, что в НУ это не отражается, т.к. у меня по операции перевода долга не возникают доходы или расходы.
kitty1, не отражается.
А почему нет ни расхода ни дохода?
Аноним, а какой вы получили доход от этой операции?
Это непохоже на перевод долга, скорее исполнение обязательства третьим лицом (ст. 313 ГК). В НУ в любом случае ничего не надо отражать.