В середине января купили товар. В феврале часть этого товара отгружаем покупателю. Мы попросили покупателя заплатить нашему поставщику за нас, в конце января (30.01.04).
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я отражаю эту операцию в БУ.
Дт 60.1 Кт 62.2 30.01.04 - оплата покупателя нашему поставщику.
Дт 76.АВ Кт 68.2 30.01.04 - начислен НДС с аванса. (счет-фактура на аванс).
Дт 68.2 Кт 19.3 30.01.04 - принят НДС к возмещения (по договору поставки).
Как это отразить в НУ ?


