×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    162

    Перевод долга

    В середине января купили товар. В феврале часть этого товара отгружаем покупателю. Мы попросили покупателя заплатить нашему поставщику за нас, в конце января (30.01.04).
    Проверьте, пожалуйста, правильно ли я отражаю эту операцию в БУ.

    Дт 60.1 Кт 62.2 30.01.04 - оплата покупателя нашему поставщику.

    Дт 76.АВ Кт 68.2 30.01.04 - начислен НДС с аванса. (счет-фактура на аванс).

    Дт 68.2 Кт 19.3 30.01.04 - принят НДС к возмещения (по договору поставки).

    Как это отразить в НУ ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    kitty1, с проводками вроде всё верно, а какие сложности с НУ?
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    162
    Сонечка, получается, что в НУ это не отражается, т.к. у меня по операции перевода долга не возникают доходы или расходы.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    kitty1, не отражается.
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А почему нет ни расхода ни дохода?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    Аноним, а какой вы получили доход от этой операции?
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  7. #7
    Rh+
    Гость
    Это непохоже на перевод долга, скорее исполнение обязательства третьим лицом (ст. 313 ГК). В НУ в любом случае ничего не надо отражать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)