Ситуация такова, НДС, уплачен таможне в сентябре, а товар импортный получен в октябре. В каком квартале этот НДС ставить у вычету - в 3 или уже в 4, еогда все-тиаки товар получен?:)
Вид для печати
Ситуация такова, НДС, уплачен таможне в сентябре, а товар импортный получен в октябре. В каком квартале этот НДС ставить у вычету - в 3 или уже в 4, еогда все-тиаки товар получен?:)
в следующем месяце после оплаты, т. е. в 4 кв.