×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    21.04.2008
    Сообщений
    63

    НДС на таможне - когда предъявлять к вычету?

    Ситуация такова, НДС, уплачен таможне в сентябре, а товар импортный получен в октябре. В каком квартале этот НДС ставить у вычету - в 3 или уже в 4, еогда все-тиаки товар получен?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    в следующем месяце после оплаты, т. е. в 4 кв.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)