Ситуация такова, НДС, уплачен таможне в сентябре, а товар импортный получен в октябре. В каком квартале этот НДС ставить у вычету - в 3 или уже в 4, еогда все-тиаки товар получен?![]()
Ситуация такова, НДС, уплачен таможне в сентябре, а товар импортный получен в октябре. В каком квартале этот НДС ставить у вычету - в 3 или уже в 4, еогда все-тиаки товар получен?![]()
в следующем месяце после оплаты, т. е. в 4 кв.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)