Подскажите, пожалуйста! Ввезли ОС в сентябре, заплатили НДС на таможне. Ввели ОС в сентябре в эксплуатацию. Могу сентябрем поставить НДС в зачет?
Отражение суммы НДС по стр 270 декларации не влечет ли за собой обязательную камералку?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста! Ввезли ОС в сентябре, заплатили НДС на таможне. Ввели ОС в сентябре в эксплуатацию. Могу сентябрем поставить НДС в зачет?
Отражение суммы НДС по стр 270 декларации не влечет ли за собой обязательную камералку?
если заплатили в сентябре, то принимаете только в октябре, камерлку как правило не назначают, но документы истребовать могут
Оплата НДС была в августе. Это что-то меняет?