×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    Предъявление НДС по импортным ОС

    Подскажите, пожалуйста! Ввезли ОС в сентябре, заплатили НДС на таможне. Ввели ОС в сентябре в эксплуатацию. Могу сентябрем поставить НДС в зачет?
    Отражение суммы НДС по стр 270 декларации не влечет ли за собой обязательную камералку?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    если заплатили в сентябре, то принимаете только в октябре, камерлку как правило не назначают, но документы истребовать могут

  3. Аноним
    Гость
    Оплата НДС была в августе. Это что-то меняет?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)