С 2004 можно опдавать предварительную декларацию на товар в пути. Так и делаю. Плачу при этом НДС в таможню (в бюджет между прочим). Но зачесть его можно только при постановке товара на учет (дословно). Какой учет? Забалансовый можно? Или, прописать в контракте право собственности до растаможки, но тогда сложностии с ценой оприходования, ведб не все оплачено еще.
Как думаете?
31.03.2004, 16:13
Smic
Как правило, предъявляется НДС, уплаченный за товар, выпущенный в свободное обращение по конкретной ГТД и накладной. В ГТД указывается отдельно и сумма НДС, уплаченная за данный товар. А авансовые платежи на таможню вешаются как авансы выданные.