×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2004
    Сообщений
    1

    НДС Таможне - к зачету!

    С 2004 можно опдавать предварительную декларацию на товар в пути. Так и делаю. Плачу при этом НДС в таможню (в бюджет между прочим). Но зачесть его можно только при постановке товара на учет (дословно). Какой учет? Забалансовый можно? Или, прописать в контракте право собственности до растаможки, но тогда сложностии с ценой оприходования, ведб не все оплачено еще.
    Как думаете?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Как правило, предъявляется НДС, уплаченный за товар, выпущенный в свободное обращение по конкретной ГТД и накладной. В ГТД указывается отдельно и сумма НДС, уплаченная за данный товар. А авансовые платежи на таможню вешаются как авансы выданные.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)