Фирма официально зарегистрирована 14/01/09, но в декабре наш глава заплатим за гос пошлину за аккредитацию фирмы и за услуги по аккредитации...Могут ли эти расходы быть учетны в целях налога на прибыль? спасибо заранее
Вид для печати
Фирма официально зарегистрирована 14/01/09, но в декабре наш глава заплатим за гос пошлину за аккредитацию фирмы и за услуги по аккредитации...Могут ли эти расходы быть учетны в целях налога на прибыль? спасибо заранее
Кто это? И где он аккредитовывал еще не зарегистрированное юрлицо?Цитата:
наш глава
Наш будущий управляющий филиалом...Перечислял свои деньги в ГРП - госпошлина за аккредитацию филиала
Не поняла...какого филиала? Незарегистрированной еще фирмы?
У нас филиал иностранного юр лица, зарегистрированного в Швейцарии...И аккредитация филиала на территории РФ была произведена 14 января...Расходы на гос пошлину за аккредитацию были произведены в декабря...Мы оформили щас займ ... Будущий управляющий платил гос пошлину из своего кармана
ему это кто то поручал?
а чем филиал занимается?
а ты чё не заплатила?Цитата:
просто надо было платить
Цитата:
ему это кто то поручал?
почему он а не ты?Цитата:
просто надо было платить
а он работал? где и кем?Цитата:
я тогда еще в этой фирме не работала
и кому бы от этого было плохо?Цитата:
иначе не было бы в ГРП регистрации
отвратительно... только кому?
79 счет используешь?
теперь будешь
У филиала не бывает "учредителей".Цитата:
врядли учредители ее будут возмещать
Если это была его собственная хотелка - это его личные проблемы. Если его уполномочила материнская (иностранная) компания от ЕЁ имени это сделать, то и отчитываться по большому счету этому физику перед материнской компанией. К филиалу сие отношения не имеет.Цитата:
Перечислял свои деньги в ГРП
У филиала - нет.Цитата:
Могут ли эти расходы быть учетны в целях налога на прибыль?
[QUOTE=jul-2000;52085380]Если это была его собственная хотелка - это его личные проблемы. Если его уполномочила материнская (иностранная) компания от ЕЁ имени это сделать, то и отчитываться по большому счету этому физику перед материнской компанией. К филиалу сие отношения не имеет.
Они еще оформили договор займа, что выплату денег обратно ему будет филиал производить...
Вроде и НК говорит, что расходы по займам не учитываются в целях налога на прибыль...
пришла, всё разжевала, лишила удовльствия...:vamp:
:o Я больше не бу... :oЦитата:
пришла, всё разжевала, лишила удовльствия...
Что с суммой делать? На 79 или на 91 и списать за счет чистой прибыли?
видать не дожевала...
подумай над тем, чьи это расходы и что такое филиал.