Подкажите по какой строке лучше указываь суммы НДС по оплаченным поставщикам авансам по предоплате??
Вид для печати
Подкажите по какой строке лучше указываь суммы НДС по оплаченным поставщикам авансам по предоплате??
В строке четырестадевяностовосемь.
я спрашиваю про НДС начисленный на предоплату поставщикам товаров, услуг. 76АВ 68.2
как их показывать в Декларации по НДС, этот ндс не относится к реализации товаров работ 020.
можно указать по стр 050 Раздела 3 декларации по НДС
так или нет??
и опять таки-зачет этих сумм НДС по какой строке в разделе налоговые вычеты
natashasmile, а почему бы не посмотреть на уже созданные темы?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=263108
спасибо
так правильно поступать.. конечно эти сроки некорректины для этих действий...
а вы как заполняете, пожалуйста поделитесь опытом
natashasmile, так и заполнила, НДС к вычету с авансов в 220, восстановленный в 190. Ну куда-то же надо это писать :)
да все поняла практически,но все-таки хотелось бы подтвердить:
68 76.ВА принятый к зачету НДС с уплаченных авансов например 3000р стр 300 раздела 3 НДС
68 19 1000р стандартный налоговый вычет стр 220 раздела 3 НДС
76.ВА 68 1000р восстановленный НДС принятого к зчету с уплач авансов стр 190
так или нет???
еще подскажите, НДС по суммов разницам в какую строку ставить?? корректно ли отражать по стр 050????
спасибо буду ждать