Подкажите по какой строке лучше указываь суммы НДС по оплаченным поставщикам авансам по предоплате??
Подкажите по какой строке лучше указываь суммы НДС по оплаченным поставщикам авансам по предоплате??



В строке четырестадевяностовосемь.
Best regards, Михаил
я спрашиваю про НДС начисленный на предоплату поставщикам товаров, услуг. 76АВ 68.2
как их показывать в Декларации по НДС, этот ндс не относится к реализации товаров работ 020.
можно указать по стр 050 Раздела 3 декларации по НДС
так или нет??
и опять таки-зачет этих сумм НДС по какой строке в разделе налоговые вычеты
natashasmile, а почему бы не посмотреть на уже созданные темы?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=263108
спасибо
так правильно поступать.. конечно эти сроки некорректины для этих действий...
а вы как заполняете, пожалуйста поделитесь опытом
natashasmile, так и заполнила, НДС к вычету с авансов в 220, восстановленный в 190. Ну куда-то же надо это писать![]()
да все поняла практически,но все-таки хотелось бы подтвердить:
68 76.ВА принятый к зачету НДС с уплаченных авансов например 3000р стр 300 раздела 3 НДС
68 19 1000р стандартный налоговый вычет стр 220 раздела 3 НДС
76.ВА 68 1000р восстановленный НДС принятого к зчету с уплач авансов стр 190
так или нет???
еще подскажите, НДС по суммов разницам в какую строку ставить?? корректно ли отражать по стр 050????
спасибо буду ждать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)