Поставщик выписал нам не тот товар. Пока на складе разобрались. Прошла неделя. Оформили как обратную реализацию. ДТ62.1 КТ 90.1. Скажите теперь что бы зачесть надо акт взаимозачета подписывать? Товар не был оплачен.
Вид для печати
Поставщик выписал нам не тот товар. Пока на складе разобрались. Прошла неделя. Оформили как обратную реализацию. ДТ62.1 КТ 90.1. Скажите теперь что бы зачесть надо акт взаимозачета подписывать? Товар не был оплачен.
проще все бумажки выбросить и забыть,если конечно не были подключены ТТН
Я бы не против. Но у поставщика свои правила. ВИ в программе они уже удалить у себя ничего не могут. Запрт редактирования каждый день ставится.Цитата:
проще все бумажки выбросить и забыть,если конечно не были подключены ТТН
а не как возврат?они вам будут поставлять нужный или деньги вернут?Цитата:
Оформили как обратную реализацию.
Деньги еще неоплачены. У них прошло как возврат.
ну и вы отражайте как возврат,Цитата:
У них прошло как возврат.
нет,засчитывать нечегоЦитата:
Скажите теперь что бы зачесть надо акт взаимозачета подписывать?