Поставщик выписал нам не тот товар. Пока на складе разобрались. Прошла неделя. Оформили как обратную реализацию. ДТ62.1 КТ 90.1. Скажите теперь что бы зачесть надо акт взаимозачета подписывать? Товар не был оплачен.
Поставщик выписал нам не тот товар. Пока на складе разобрались. Прошла неделя. Оформили как обратную реализацию. ДТ62.1 КТ 90.1. Скажите теперь что бы зачесть надо акт взаимозачета подписывать? Товар не был оплачен.
проще все бумажки выбросить и забыть,если конечно не были подключены ТТН
Я бы не против. Но у поставщика свои правила. ВИ в программе они уже удалить у себя ничего не могут. Запрт редактирования каждый день ставится.проще все бумажки выбросить и забыть,если конечно не были подключены ТТН
а не как возврат?они вам будут поставлять нужный или деньги вернут?Оформили как обратную реализацию.
ну и вы отражайте как возврат,У них прошло как возврат.нет,засчитывать нечегоСкажите теперь что бы зачесть надо акт взаимозачета подписывать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)