Здравствуйте!
Ситуация:
Организация1 заключает договор с организацией2.
Организация 2 поэтапно оплачивает договор.
Организация 1 заключает договор на проведение работ(по теме и в рамках договора с орг.2) с организацией 3.
30.06.04 орг.3 сдает работы орг.1(акт,с/ф)
02.07.04 орг.1 закрывает этап с орг.2(акт ,с/ф)
В какой отчетный период орг.1 должна включить расходы по дог.с орг.3?(для налога на прибыль)
Деньги не поступали и не перечислялись.Применяется метод начисления.
Спасибо
23.06.2004, 20:40
ЛО
Для НУ расходы орг.1 по договору с орг.3 будут приняты 30.06. как косвенные.
24.06.2004, 12:21
Аноним
т.е. я правильно понимаю,что за полугодие я(орг.1) могу уменьшить базу для налога на прибыль на сумму договора с орг.3(без НДС)?
а для бух.уч.куда отнести эту сумму?
24.06.2004, 15:05
Аноним
А может быть это все таки прямые расходы?Орг.1 реализует орг.2 сложные приборы на которые необходима целая куча всякой тех.документации на основании испытаний.Так вот орг.3 этим и занимается.Орг.1 должна реализовать приборы только в комплекте с тех.документацией.
Очень прошу, откликнитесь. Орг.3 уперлась и не хочет подписывать акт 3 кварталом.Сомневаюсь, а ответ надо давать.
24.06.2004, 15:50
nemasja
Вы определитесь, какими расходами прямыми или косвенными будут Ваши затраты... тогда все и встанет на свои места
24.06.2004, 19:04
Аноним
Так ведь почему и спрашиваю,не могу я определиться.Как правильно?В какой период отнести эти расходы?
24.06.2004, 20:00
Tatushka
Цитата: Орг.1 должна реализовать приборы ТОЛЬКО!!! в комплекте с тех.документацией.
Мое мнение: прямые… И все, вы списываете затраты орг. 3 на вашу себестоимость
25.06.2004, 11:35
Аноним
Конечно я списываю на себестоимость,НО В КАКОМ ПЕРИОДЕ????
25.06.2004, 12:24
Tatushka
Во втором кв.
25.06.2004, 12:29
Аноним
Но ведь моя реализация пройдет только в третьем.
27.06.2004, 01:12
ЛО
К прямым расходам относятся мат. затраты по пп.1-4 ст.254. А услуги сторонних организаций - п. 6 ст.254. Так что косвенные это. В НУ - 2 квартал, в БУ - 3.В бух.учете у вас - НЗП. (сч.20).