×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Поэтапная оплата

    Здравствуйте!
    Ситуация:
    Организация1 заключает договор с организацией2.
    Организация 2 поэтапно оплачивает договор.
    Организация 1 заключает договор на проведение работ(по теме и в рамках договора с орг.2) с организацией 3.
    30.06.04 орг.3 сдает работы орг.1(акт,с/ф)
    02.07.04 орг.1 закрывает этап с орг.2(акт ,с/ф)
    В какой отчетный период орг.1 должна включить расходы по дог.с орг.3?(для налога на прибыль)
    Деньги не поступали и не перечислялись.Применяется метод начисления.
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Для НУ расходы орг.1 по договору с орг.3 будут приняты 30.06. как косвенные.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Аноним
    Гость
    т.е. я правильно понимаю,что за полугодие я(орг.1) могу уменьшить базу для налога на прибыль на сумму договора с орг.3(без НДС)?
    а для бух.уч.куда отнести эту сумму?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А может быть это все таки прямые расходы?Орг.1 реализует орг.2 сложные приборы на которые необходима целая куча всякой тех.документации на основании испытаний.Так вот орг.3 этим и занимается.Орг.1 должна реализовать приборы только в комплекте с тех.документацией.
    Очень прошу, откликнитесь. Орг.3 уперлась и не хочет подписывать акт 3 кварталом.Сомневаюсь, а ответ надо давать.

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для nemasja
    Регистрация
    12.08.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    527
    Вы определитесь, какими расходами прямыми или косвенными будут Ваши затраты... тогда все и встанет на свои места
    С уважением, Mакс.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Так ведь почему и спрашиваю,не могу я определиться.Как правильно?В какой период отнести эти расходы?

  7. #7
    Начинающий бух
    Регистрация
    17.06.2004
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    43
    Цитата: Орг.1 должна реализовать приборы ТОЛЬКО!!! в комплекте с тех.документацией.
    Мое мнение: прямые… И все, вы списываете затраты орг. 3 на вашу себестоимость

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Конечно я списываю на себестоимость,НО В КАКОМ ПЕРИОДЕ????

  9. #9
    Начинающий бух
    Регистрация
    17.06.2004
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    43
    Во втором кв.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Но ведь моя реализация пройдет только в третьем.

  11. #11
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    К прямым расходам относятся мат. затраты по пп.1-4 ст.254. А услуги сторонних организаций - п. 6 ст.254. Так что косвенные это. В НУ - 2 квартал, в БУ - 3.В бух.учете у вас - НЗП. (сч.20).
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)