Подскажите пож-та, при выездной проверке были найдены ошибки (налоговиками), теперь грозит штраф, проверка пока идет, акта нет. Если сейчас сдать уточненную декларацию, это может помочь? (может в суде или как?)
Вид для печати
Подскажите пож-та, при выездной проверке были найдены ошибки (налоговиками), теперь грозит штраф, проверка пока идет, акта нет. Если сейчас сдать уточненную декларацию, это может помочь? (может в суде или как?)
это уже не поможет.
Как лучше поступить в нашем случае? По выездной проверке доначислили:
1. НДС 80т.р.по разным периодам.В то же время не приняли во внимание что нами занижена сумма НДС на возмещение тоже примерно 80т.р. т.е.в итоге бюджет то и не пострадал.У нас есть 15 дней на то чтобы представить возражение и сдать уточненки по этим периодам. Поможет ли это избежать санкций,или что еще можно предпринять?
2.Представили декларацию по прибыли- ошибочно занизили сумму.Налог уплатили правильно,не занизили.Будем подавать уточненную декларацию по прибыли.Будет ли смягчающим обстоятельством то,что налог уплачен?
Помогите пожалуйста советом.
попытайтесь так сделать, если вычеты по тем же периодам, что и доначисления.Цитата:
У нас есть 15 дней на то чтобы представить возражение и сдать уточненки по этим периодам. Поможет ли это избежать санкций,или что еще можно предпринять?
конечно.Цитата:
Будем подавать уточненную декларацию по прибыли.Будет ли смягчающим обстоятельством то,что налог уплачен?
они ж хотели как лучше,могли бы вообще к вычету ничего не братьЦитата:
Директор сильно обижается :платил бухгалтерам зарплату,а они его так подвели......
бывает..я как то у одной проверяющей по НДС спросила:"Какая самая распространенная ошибка при проверке НДС?"ответ:"Несовпадение с/ф,деклараций и книг покупок-продаж."Так что не вы первые,особенно если доки приходят с большим опозданием и не соответствуют тому,что предполагали...Цитата:
из проверяемых 3 лет чуть ли не каждая декларация по НДС не вяжется ни с книгой покупок ни с книгой продаж.
Как вы думаете? Надо ли указывать в возражении на акт проверки о том,что мы будем подавать уточненную декларацию по НДС на возмещение,и просим зачесть начисленную сумму НДС по акту проверки за счет образовавшейся переплаты по уточненной декларации.Так я предполагаю написать для того чтобы начисленный НДС по акту проверки не выставили на р/счет.
Можно указать, но на какое замечание налоговиков в качестве возражения это будет направлено?
Да нет ,это не на замечание налоговиков.Это больше им для сведения,что вот вы нам насчитали НДС к уплате, с этим мы не спорим,но у нас есть уточнение по НДС к возмещению.В результате мы вам ничего не должны.Ну кроме пеней и штрафа.