Подскажите пож-та, при выездной проверке были найдены ошибки (налоговиками), теперь грозит штраф, проверка пока идет, акта нет. Если сейчас сдать уточненную декларацию, это может помочь? (может в суде или как?)
Подскажите пож-та, при выездной проверке были найдены ошибки (налоговиками), теперь грозит штраф, проверка пока идет, акта нет. Если сейчас сдать уточненную декларацию, это может помочь? (может в суде или как?)
это уже не поможет.
Как лучше поступить в нашем случае? По выездной проверке доначислили:
1. НДС 80т.р.по разным периодам.В то же время не приняли во внимание что нами занижена сумма НДС на возмещение тоже примерно 80т.р. т.е.в итоге бюджет то и не пострадал.У нас есть 15 дней на то чтобы представить возражение и сдать уточненки по этим периодам. Поможет ли это избежать санкций,или что еще можно предпринять?
2.Представили декларацию по прибыли- ошибочно занизили сумму.Налог уплатили правильно,не занизили.Будем подавать уточненную декларацию по прибыли.Будет ли смягчающим обстоятельством то,что налог уплачен?
Помогите пожалуйста советом.
Последний раз редактировалось lika25; 09.10.2009 в 13:59.
попытайтесь так сделать, если вычеты по тем же периодам, что и доначисления.У нас есть 15 дней на то чтобы представить возражение и сдать уточненки по этим периодам. Поможет ли это избежать санкций,или что еще можно предпринять?конечно.Будем подавать уточненную декларацию по прибыли.Будет ли смягчающим обстоятельством то,что налог уплачен?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Последний раз редактировалось lika25; 09.10.2009 в 15:39.
они ж хотели как лучше,могли бы вообще к вычету ничего не братьДиректор сильно обижается :платил бухгалтерам зарплату,а они его так подвели......
бывает..я как то у одной проверяющей по НДС спросила:"Какая самая распространенная ошибка при проверке НДС?"ответ:"Несовпадение с/ф,деклараций и книг покупок-продаж."Так что не вы первые,особенно если доки приходят с большим опозданием и не соответствуют тому,что предполагали...из проверяемых 3 лет чуть ли не каждая декларация по НДС не вяжется ни с книгой покупок ни с книгой продаж.
Как вы думаете? Надо ли указывать в возражении на акт проверки о том,что мы будем подавать уточненную декларацию по НДС на возмещение,и просим зачесть начисленную сумму НДС по акту проверки за счет образовавшейся переплаты по уточненной декларации.Так я предполагаю написать для того чтобы начисленный НДС по акту проверки не выставили на р/счет.
Можно указать, но на какое замечание налоговиков в качестве возражения это будет направлено?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Да нет ,это не на замечание налоговиков.Это больше им для сведения,что вот вы нам насчитали НДС к уплате, с этим мы не спорим,но у нас есть уточнение по НДС к возмещению.В результате мы вам ничего не должны.Ну кроме пеней и штрафа.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)