можно сделать одну платежку по каждому из налогов на пени т.е.мб пени(всего) и фб (всего)
или дополнительно еще делаются и на авансы по этим бюджетам на пени?
кто понял меня, ответьте)
Вид для печати
можно сделать одну платежку по каждому из налогов на пени т.е.мб пени(всего) и фб (всего)
или дополнительно еще делаются и на авансы по этим бюджетам на пени?
кто понял меня, ответьте)
нельзя
можно
мнения разделились. если делить, то получается 8 п/п.
напишите здесь все 8 назначений платежей:
1.
2.
...
8.
Если правильно понял "великий и могучий" Аноним'а, то он(а) хочет:
1. Платежка на пени по налогу и авансовым платежам в региональный.
2. То же в федеральный.
18210101011011000110 - аванс фед
18210101011012000110 - пени фед
18210101012021000110 - аванс респ
18210101012022000110 - пени респ
а ещё что?
спс.)
теперь вопрос по начислениям. когда делать доначисления? сегодняшним числом?
доначисления чего?Цитата:
когда делать доначисления? сегодняшним числом?
любым числом после доплаты.пеня на пеню не начисляетсяЦитата:
когда делать доначисления? сегодняшним числом?
ок. спасибо
а исправления в бух.учете по 90 счёту например каким числом можно сделать? 30.09 можно?
баланс то уже сданЦитата:
каким числом можно сделать? 30.09 можно?
сдан. так каким можно сделать проводку, чтобы еще и 4 кв.не "поехал"?
в 4 кв. и делать,до сдачи годового балансаЦитата:
4 кв.не "поехал"?
Я извиняюсь)
просто проводки по 90 сч. в 3 кв. и так уже кривые, хоть и сдан баланс. реализация добавилась с расходом. после сдачи баланса
ну тогда уж добавляйте до кучи.наверняка пеня не в тыс.рублях,и при округлении потеряется
Пени начисляются по ДТ99
ок. значит проводки по пеням 99 сч.я делаю каким 30.09 или можно ноябрем?
и проводки по бух.учету я так и не поняла как лучше тоже 30.09? спасибо
Аноним, проводки - это БУ, делаете их 4 кв.2009г. И сдаете уточненку по прибыли и НДС (+ доп. лист к книге продаж), если у вас реализация добавилась