×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. Аноним
    Гость

    пени по прибыли

    можно сделать одну платежку по каждому из налогов на пени т.е.мб пени(всего) и фб (всего)
    или дополнительно еще делаются и на авансы по этим бюджетам на пени?
    кто понял меня, ответьте)
    Поделиться с друзьями

  2. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нельзя

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    можно
    Best regards, Михаил

  4. Аноним
    Гость
    мнения разделились. если делить, то получается 8 п/п.

  5. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    напишите здесь все 8 назначений платежей:
    1.
    2.
    ...
    8.

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если правильно понял "великий и могучий" Аноним'а, то он(а) хочет:

    1. Платежка на пени по налогу и авансовым платежам в региональный.
    2. То же в федеральный.
    Best regards, Михаил

  7. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    18210101011011000110 - аванс фед
    18210101011012000110 - пени фед
    18210101012021000110 - аванс респ
    18210101012022000110 - пени респ

    а ещё что?

  8. Аноним
    Гость
    спс.)
    теперь вопрос по начислениям. когда делать доначисления? сегодняшним числом?

  9. Клерк Аватар для anfisa0001
    Регистрация
    10.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,439
    когда делать доначисления? сегодняшним числом?
    доначисления чего?

  10. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    когда делать доначисления? сегодняшним числом?
    любым числом после доплаты.пеня на пеню не начисляется

  11. Аноним
    Гость
    ок. спасибо
    а исправления в бух.учете по 90 счёту например каким числом можно сделать? 30.09 можно?

  12. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    каким числом можно сделать? 30.09 можно?
    баланс то уже сдан

  13. Аноним
    Гость
    сдан. так каким можно сделать проводку, чтобы еще и 4 кв.не "поехал"?

  14. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    4 кв.не "поехал"?
    в 4 кв. и делать,до сдачи годового баланса

  15. Аноним
    Гость
    Я извиняюсь)
    просто проводки по 90 сч. в 3 кв. и так уже кривые, хоть и сдан баланс. реализация добавилась с расходом. после сдачи баланса

  16. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    ну тогда уж добавляйте до кучи.наверняка пеня не в тыс.рублях,и при округлении потеряется

  17. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Пени начисляются по ДТ99

  18. Аноним
    Гость
    ок. значит проводки по пеням 99 сч.я делаю каким 30.09 или можно ноябрем?
    и проводки по бух.учету я так и не поняла как лучше тоже 30.09? спасибо

  19. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Аноним, проводки - это БУ, делаете их 4 кв.2009г. И сдаете уточненку по прибыли и НДС (+ доп. лист к книге продаж), если у вас реализация добавилась

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)