можно сделать одну платежку по каждому из налогов на пени т.е.мб пени(всего) и фб (всего)
или дополнительно еще делаются и на авансы по этим бюджетам на пени?
кто понял меня, ответьте)
можно сделать одну платежку по каждому из налогов на пени т.е.мб пени(всего) и фб (всего)
или дополнительно еще делаются и на авансы по этим бюджетам на пени?
кто понял меня, ответьте)



можно
Best regards, Михаил
мнения разделились. если делить, то получается 8 п/п.
напишите здесь все 8 назначений платежей:
1.
2.
...
8.



Если правильно понял "великий и могучий" Аноним'а, то он(а) хочет:
1. Платежка на пени по налогу и авансовым платежам в региональный.
2. То же в федеральный.
Best regards, Михаил
18210101011011000110 - аванс фед
18210101011012000110 - пени фед
18210101012021000110 - аванс респ
18210101012022000110 - пени респ
а ещё что?
спс.)
теперь вопрос по начислениям. когда делать доначисления? сегодняшним числом?
доначисления чего?когда делать доначисления? сегодняшним числом?
любым числом после доплаты.пеня на пеню не начисляетсякогда делать доначисления? сегодняшним числом?
ок. спасибо
а исправления в бух.учете по 90 счёту например каким числом можно сделать? 30.09 можно?
баланс то уже сданкаким числом можно сделать? 30.09 можно?
сдан. так каким можно сделать проводку, чтобы еще и 4 кв.не "поехал"?
в 4 кв. и делать,до сдачи годового баланса4 кв.не "поехал"?
Я извиняюсь)
просто проводки по 90 сч. в 3 кв. и так уже кривые, хоть и сдан баланс. реализация добавилась с расходом. после сдачи баланса
ну тогда уж добавляйте до кучи.наверняка пеня не в тыс.рублях,и при округлении потеряется
Пени начисляются по ДТ99
ок. значит проводки по пеням 99 сч.я делаю каким 30.09 или можно ноябрем?
и проводки по бух.учету я так и не поняла как лучше тоже 30.09? спасибо
Аноним, проводки - это БУ, делаете их 4 кв.2009г. И сдаете уточненку по прибыли и НДС (+ доп. лист к книге продаж), если у вас реализация добавилась
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)