Здравствуйте! Проблема с начислением амортизации или я чего-то не понимаю:redface: На 30,09,09 ввожу остатки, делаю закрытие месяца 31.10.09 Почему-то выдает мне Временные разницы на сумму начисленной амортизации и соответственно начисляет ОНО
И еще: делаю анализ состояния бух учета мне пишет Найдена некорректная проводка ВВод остатков Д01,1 К000 - Неотражение капитальных вложений, Возможно собраны не все затраты, связанные с вводом в эксплуатацию ОС
Помогите, пожалуйста разобраться.
02.03.2010, 15:10
Norna
По второму пункту - забудьте.
По первому - начисляете на бумажке простым карандашом с ластиком на кончике, а ОНО калькулятор выдает?
02.03.2010, 15:12
Кариния
Извиняюсь:redface: несколько раз переписывала и в итоге самое главное и удалила:yes: 1С8
02.03.2010, 15:40
Norna
Бухгалтерия, надо думать. И, хочется надеяться, редакция 1.6. :)
Как остатки вводили? Если документами, тогда внимательно проверьте заполнение всех реквизитов. На закладке "Начальные остатки" в строке ОС для стоимости и для амортизации замечательно выводятся разницы. Вот, если их там быть не должно, значит исправьте данные.
02.03.2010, 15:56
Кариния
Да:yes: бухгалтерия 1.6:yes: Остатки вводила документом "Ввод начальных остатков ОС"
На вкладке "Начальные остатки":
БУ НУ
первоначальная стоимость 38135,59 38135,59
счета учета 01.01 01.01
стоимость на момент ввода 38135.59 38135,59
постоянная разница 0
временная разница 0
Ладно, идем дальше: параметры начисления амортизации. Проверьте, одинаковый ли у с срок полезного использования на закладках БУ и НУ. А прежде всего зайдите в Учетную политику и на закладке "налог на прибыль" проверьте метод начисления амортизации с 2009 года. Если Вы не сторонница экстрима, там должен быть указан линейный :)
02.03.2010, 16:33
Кариния
:yes:Экстрим, конечно же, интересно, но только не в Бухучете;) Потому в параметрах Учетной политики - метод Линейный:yes:
Срок полезного использования одинаковый на вкладках БУ и НУ (
Я новичок в 1С8, потому много чего не понимаю, вот меня такой момент насторожил (может туда и не надо нос совать:redface:) : Закрытие месяца, если посмотреть проводки по налоговому учету
СчетДт
Колич-во
Вид учета
В графе "Вид учета" ставится ВР (меня смущает почему не НУ), не знаю это правильно или нет. Может это как-то поможет разобраться...
02.03.2010, 16:57
Norna
Ну вот потому-то и ОНО начисляется, что вид учета - не НУ, а ВР.. Дальше осталось проверить порядок включения стоимости в состав расходов в НУ и способ отражения расходов по амортизации.
А положите-ка сюда скрин-шоты проводок по БУ и НУ из закрытия месяца. Может быть, так будет проще понять, что там у Вас делается.
02.03.2010, 17:37
Кариния
Вложений: 1
Порядок включения стоимости в состав расходов в НУ "Начисление амортизации"
Способ отражения расходов по амортизации:Счет затрат 20.01 Счет затрат НУ 20.01
02.03.2010, 22:25
Norna
Хмм... Попробовала воспроизвести. Получилось :)
Давайте еще раз проверим учетную политику: меню Предприятие--Учетная политика--Учетная политика организаций. Во-первых, проследите, чтобы не было лишних документов. Во-вторых в том, который действует в 2009 году откройте все-таки закладку "Налог на прибыль". Третья строчка сверху должна быть заполнена. И Вы обещали, что никакого экстрима. :)
03.03.2010, 10:03
Кариния
Спасибо большое за поддержку!!! Я нашла причину конкретно этой проблемы (только вылезла другая:wow:). Стала перепроверять ввод остатков: когда открываешь документ "ввод остатков" там на панели инструментов есть кнопочка "Режим ввода остатков", вот там почему-то не стояла галочка "Ввод остатков по налоговому учету" (и почему же интересно;) ). Я ее поставила, и в части амртизации эта проблема решилась:redface:
Зато теперь другая (сдается мне, что и у нее ноги растут от этого же документа): при закрытии месяца пишет "нет Базы распределения" для 20 сч (похоже проблема в номенклатуре по амортизации - если документ закрытие месяца править вручную, там как-раз незаполненная графа), но хочется навести красоту, а я не знаю где эту номенклатуру кроме ручной корректировки поправить:redface: Может Вы можете подсказать? Простите неразумных:redface:
03.03.2010, 10:16
Naumov
Кариния, это проблема уже другого рода. исправляйте способы отражения расходов по амортизации ОС. Чтобы затраты попадали на подразделения и ном.группы, по которым производится выпуск ГП.
03.03.2010, 10:43
Кариния
Уф! Еще раз спасибо!!! С этим разобралась!!! Пойду теперь с 20 счетом разбираться, там не в этом была проблема:( Так по-прежнему и выдает "нет Базы распределения прямых расходов", хотя оборотка симпатичная получилась вроде. На форуме много чего было по этой теме - отправляюсь на поиски решения. Спасибо!!!