подскажите плиз, считаю 5 % порог раздельного учета. 1 квартал, реализовали контрагенту услуги не на территории РФ, полностью вся реализация была без НДС, соответственно порог уже превышен и мы обязаны с 1 квартала вести раздельный учет?
а как это выглядит, мы можем не весь входящий НДС принимать к зачету?!

