Здравствуйте.Помогите пожалуйста как сделать взаимозачет.У меня организация которой делаю взаимозачет является покупателем и поставщиком.Мы должны организации 50000 руб. и решили долг возместить частично товаром.Провела реализацию им товара на 10000 а потом делаю корректировка долга проведение взаимозачета правильно?В взаиморасчетах внизу пишу две строки кредиторская и дебиторская задолженность 10000?Сумма долга пишу которую должны или 10000?Счет расчетов какой ставить?Заранее всем спасибо
11.04.2010, 14:33
Slastoena
А там нет, что ли, опции "ЗАПОЛНИТЬ"? Взаимозачёт может быть проведён только на 10 000, 00 руб., так как дебиторская и кредиторская закрываются только на эту сумму у Вас. Не забудьте про НДС, если он у Вас есть. Соответственно проводки по Д 60 и К 62 будут на 10 тыс. руб..
13.04.2011, 15:29
Светлана М
Цитата:
Slastoena
Добрый день, понимаю что уже год прошёл, но у меня вопрос по теме. Подскажите с НДС-ом при взаимозачёте. Ситуация такая-Мы продали фирме "Маруся" станок за 2 640 000р.(купили его у фирмы "Иван"), "Маруся" нам продала такой же станок(подержанный) за 1 200 000р., остальное доплатила по безналу. На 1 200 000р. сделали взаимозачёт. НДС Дт68 Кт19 с 1200000р. берётся два раза и при покупке у фирмы "Иван" и при покупке у фирмы "Маруся"-на сколько я понимаю это не верно, или при взаимозачёте НДС идёт в Дт68? :wow:Я совсем запуталась.:dezl: