×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Сообщений
    137

    Взаимозачет в 1с8

    Здравствуйте.Помогите пожалуйста как сделать взаимозачет.У меня организация которой делаю взаимозачет является покупателем и поставщиком.Мы должны организации 50000 руб. и решили долг возместить частично товаром.Провела реализацию им товара на 10000 а потом делаю корректировка долга проведение взаимозачета правильно?В взаиморасчетах внизу пишу две строки кредиторская и дебиторская задолженность 10000?Сумма долга пишу которую должны или 10000?Счет расчетов какой ставить?Заранее всем спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    07.01.2010
    Сообщений
    70
    А там нет, что ли, опции "ЗАПОЛНИТЬ"? Взаимозачёт может быть проведён только на 10 000, 00 руб., так как дебиторская и кредиторская закрываются только на эту сумму у Вас. Не забудьте про НДС, если он у Вас есть. Соответственно проводки по Д 60 и К 62 будут на 10 тыс. руб..

  3. Клерк Аватар для Светлана М
    Регистрация
    23.04.2010
    Адрес
    Тверская обл.
    Сообщений
    1,007
    Slastoena
    Добрый день, понимаю что уже год прошёл, но у меня вопрос по теме. Подскажите с НДС-ом при взаимозачёте. Ситуация такая-Мы продали фирме "Маруся" станок за 2 640 000р.(купили его у фирмы "Иван"), "Маруся" нам продала такой же станок(подержанный) за 1 200 000р., остальное доплатила по безналу. На 1 200 000р. сделали взаимозачёт. НДС Дт68 Кт19 с 1200000р. берётся два раза и при покупке у фирмы "Иван" и при покупке у фирмы "Маруся"-на сколько я понимаю это не верно, или при взаимозачёте НДС идёт в Дт68? Я совсем запуталась.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)