Здравствуйте!
Вопрос следующий:
Организация подала уточненную декларацию по НДС за IV квартал к доплате 1-го апреля 2010г.. Налог, указанный в первичной декларации, уже заплатили. Налог, указанный в уточненке, не заплатили до сих пор.
Подскажите, пожалуйста, будут ли штрафы и с какого момента будет начисляться пеня? Заранее спасибо.
23.04.2010, 11:52
mvf
Будут. Со сроков 1/3 уплаты.
23.04.2010, 13:34
Юль4
а как понять, когда наступает уплата по уточненке? она же за 4-й квартал 2009-го года.
30.04.2010, 16:04
МариАнт
Подскажите, пожалуйста, правильны ли проводки по начислению и уплате пеней по НДС
(пени уплачены самостоятельно): Д 68.2.Пени: начисл./уплач. К 51 Д 91.2.Расходы, не принимаемые к НУ К 68.2.Пени: начисл./уплач.
А также по оплате самостоятельно доплаченного НДС согласно уточненке: Д 68.2.Налог:доначисл./уплач. (самост.) К 51