×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк Аватар для Юль4
    Регистрация
    28.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    160

    Уточненка по НДС и пени

    Здравствуйте!
    Вопрос следующий:
    Организация подала уточненную декларацию по НДС за IV квартал к доплате 1-го апреля 2010г.. Налог, указанный в первичной декларации, уже заплатили. Налог, указанный в уточненке, не заплатили до сих пор.
    Подскажите, пожалуйста, будут ли штрафы и с какого момента будет начисляться пеня? Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Будут. Со сроков 1/3 уплаты.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк Аватар для Юль4
    Регистрация
    28.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    160
    а как понять, когда наступает уплата по уточненке? она же за 4-й квартал 2009-го года.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Подскажите, пожалуйста, правильны ли проводки по начислению и уплате пеней по НДС
    (пени уплачены самостоятельно):
    Д 68.2.Пени: начисл./уплач. К 51
    Д 91.2.Расходы, не принимаемые к НУ К 68.2.Пени: начисл./уплач.

    А также по оплате самостоятельно доплаченного НДС согласно уточненке:
    Д 68.2.Налог:доначисл./уплач. (самост.) К 51

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ага.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Начислять пени датой уплаты или сдачей уточненки?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Уплаты.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    mvf, спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)