Привет всем!
Помогите, плииз.
1С 8.1 бухгалтерия. Как провести НДФЛ 35% с матвыгоды????. В расчетный листок попадает только через документ -перерасчет НДФЛ.
В обороты сч 68 и 70 только через ручные проводки.
Как надо то??????
Вид для печати
Привет всем!
Помогите, плииз.
1С 8.1 бухгалтерия. Как провести НДФЛ 35% с матвыгоды????. В расчетный листок попадает только через документ -перерасчет НДФЛ.
В обороты сч 68 и 70 только через ручные проводки.
Как надо то??????
а надо было сначало вот так: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
а потом уже: как настроено начисление? какой код дохода там указан?
Спасибо. Очень содержательно.
Я это делаю документом "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги"- это для заполнения карточки 1-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. А для отражения начисления НДФЛ в БУ использую док. "операции введенные вручную".Цитата:
Как провести НДФЛ 35% с матвыгоды????.
Зачем изобретать велосипед?
Я же не просто так спросил про начисление...
Заводите начисление, в нем указываете код дохода (2610, 2740, 3020)
Далее как обычно... Начисляете, и НДФЛ отражается там где необходимо...
Лучше использовать документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете"Цитата:
в БУ использую док. "операции введенные вручную".
При описанной мной схемы - все формируется... без ручных операций...
да так все получается.
Очень признательна за ответы.
Я так и пыталась сделать, но НДФЛ 35% в карточке НДФЛ-1 отражается, а в расчетном листке не отражается и висит задолженность организации по документу - структура задолженности организации, а по бухучетуЦитата:
Как провести НДФЛ 35% с матвыгоды????.
Я это делаю документом "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги"- это для заполнения карточки 1-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. А для отражения начисления НДФЛ в БУ использую док. "операции введенные вручную".
avrojkova вне форума Пожаловаться на это сообщение Вставить ник
задолженности нет.
Что я неправильно заполняю в документе "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги"- не понимаю. Закладка НДФЛ доходы и налоги: Дата дохода- 31.08.10, месяц налогового периода - август, период регистрации -август. Код дохода -2610, сумма дохода - 41,77. Сумма налога -15. Закладка НДФЛ удержанный: нажимаю заполнить, все правильно заполняется - август,август, ставка 35%,код-2610, сумма -15. И время документа меняла? Без толку.
По вашему методу надо указывать бухсчета, на которых должна отразиться матвыгода, что некорректно. Матвыгода существует только в налоговом воображении.Цитата:
Зачем изобретать велосипед?
Я же не просто так спросил про начисление...
Заводите начисление, в нем указываете код дохода (2610, 2740, 3020)
Далее как обычно... Начисляете, и НДФЛ отражается там где необходимо...
Цитата:
в БУ использую док. "операции введенные вручную".
Лучше использовать документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете"
При описанной мной схемы - все формируется... без ручных операций...
И даже, если отразить через 70 сч., то получится задолженность = начисленный доход(2610)- НДФЛ(35%). В моем случае 41,77-15=26,77 и по зарплатным документам и по бухучету.
естественно - начисления же нет, вот и не отражаетсяЦитата:
а в расчетном листке не отражается
это разные регистры учетаЦитата:
висит задолженность организации по документу - структура задолженности организации, а по бухучету
задолженности нет.
Этот документ здесь не причем...Цитата:
Что я неправильно заполняю в документе "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги"- не понимаю.
Что тогда Вы отражаете в ручных проводках?Цитата:
По вашему методу надо указывать бухсчета, на которых должна отразиться матвыгода, что некорректно. Матвыгода существует только в налоговом воображении.
И даже, если отразить через 70 сч., то получится задолженность = начисленный доход(2610)- НДФЛ(35%). В моем случае 41,77-15=26,77 и по зарплатным документам и по бухучету.
Цитата:
В обороты сч 68 и 70
Именно так. Только начисление НДФЛ.Цитата:
Что тогда Вы отражаете в ручных проводках?
Цитата:
В обороты сч 68 и 70
Вы правы, что-то я не додумалась.... :oЦитата:
Зачем изобретать велосипед?
Я же не просто так спросил про начисление...
Заводите начисление, в нем указываете код дохода (2610,
Если завести начисление организации "Материальная выгода" со способом отражения в бухучете "Не отражать", то все получится.
По порядку, как вы заводите начисление?
в каком месте документа оно не появляется в списке?
Еще раз:
???Цитата:
По порядку, как вы заводите начисление?