Налоговая зачла переплату с ЕСН в ПФ на НДС...какую нужно проводку сделать? И еще вопросик...во втором квартале платили пени а начислить их забыли, как сейчас поступить..нужно уточненку за 2 кв? или можно третьим начислить? Спасибо!
Вид для печати
Налоговая зачла переплату с ЕСН в ПФ на НДС...какую нужно проводку сделать? И еще вопросик...во втором квартале платили пени а начислить их забыли, как сейчас поступить..нужно уточненку за 2 кв? или можно третьим начислить? Спасибо!
68 69
можно
Конечно, хочется даже с 76,2 или 76,5,
но план счетов не менялся давно, 11 -ый год пользуемся "новым", послеперестроечным.
По плану счетов проводки здесь будут обе со счетом 91 (доход и расход) в корр. с 68, 69
какие обе проводки?
На вопросик: начисляйте в 3 квартале, уточненок не надо сдавать,т.к. сдавать нечего. Результатом начисления пени - будет приведение в соотвествие сальдо расчетов с бюджетом, и только, но необходимо, пусть даже в 3 квартале.