×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Марго
    Гость

    Подскажите проводку

    Налоговая зачла переплату с ЕСН в ПФ на НДС...какую нужно проводку сделать? И еще вопросик...во втором квартале платили пени а начислить их забыли, как сейчас поступить..нужно уточненку за 2 кв? или можно третьим начислить? Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    68 69
    можно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2010
    Сообщений
    20
    Конечно, хочется даже с 76,2 или 76,5,
    но план счетов не менялся давно, 11 -ый год пользуемся "новым", послеперестроечным.
    По плану счетов проводки здесь будут обе со счетом 91 (доход и расход) в корр. с 68, 69

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    какие обе проводки?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2010
    Сообщений
    29
    На вопросик: начисляйте в 3 квартале, уточненок не надо сдавать,т.к. сдавать нечего. Результатом начисления пени - будет приведение в соотвествие сальдо расчетов с бюджетом, и только, но необходимо, пусть даже в 3 квартале.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)