Увжаемые коллеги, помогите советом!
Есть некоторая фирма, занимающаяся экспортом.
Деятельность свою начала в конце 2001 года.
С тех пор осуществлялась отгрузка на экспорт по двум контрактам.
сдавались декларации по НДС по ставке 20% и 0% нулевые. вот и все...
Теперь в ноябре поступил последний платеж на р/счет за отгрузку аж в сентябре 2003г. С сентября никакой отгрузки не было.
Теперь перед мной стоит задача подготовить документы за всю отгрузку начиная с 2001 года.
Я впервые с таким сталкиваюсь.
Документы худо бедно согл. ст.165 подготовил.
а как быть с декларациями ???
нужно сдавать уточненки и за какие периоды??
или можно все вбухать в декларацию по нулевой ставке за ноябрь 2004г.
Подскажите пожалуйста!!
03.12.2004, 11:50
Ирина (СПБ)
Уточненки я бы сдала, при проверке все ваши "нулевые" вылезут наружу. "Документы худо бедно согл. ст.165 подготовил." Ну вот не надо худо-бедно. налорганы из штанов выпрыгивают - к чему бы придраться, что б не принять ваш экспортный НДС и заставить его платить.
06.12.2004, 11:47
Аноним
Ирина, спасибо что откликнулись!
Скажите правильно ли я рассуждаю.
1 шаг:я сдаю уточненные декларации по НДС 0% , где прописываю базу для которой предполагается применение нулевой ставки;
2 шаг: сдаю уточн. декларации по НДС 0% (прописываю неподтвержденный экспорт), НДС 20% (начисляю НДС по неподтвержд.экспорту);
3 шаг: сдаю уточн. декл-ции по НДС 0% за те месяцы в которых подошел срок 180 дн с приложением всех необходимых док-тов (ст.165)
Подскажите правильно ли все это ?
01.02.2005, 09:54
Бухх
Да уж...
Насколько мне известно...на подтверждение экспорта у Вас есть три года...в случае если не успели...начисляете сами( на 181 день, потом если документы соберете восстановите и к возмещению с документами и отдельной декларацией, если нет то ндс на 91 счет) ...а вычеты к возмещению как по обычной реализации, а также пени с момента отгрузки .... так то...