если я правильно понимаю, то в конце месяца должна быть проводка 90/99(99/90). после того как в 1с я делаю документ закрытие месяца,то сч90 не закрывается, он имеет сальдо. я что-то не так делаю?
Вид для печати
если я правильно понимаю, то в конце месяца должна быть проводка 90/99(99/90). после того как в 1с я делаю документ закрытие месяца,то сч90 не закрывается, он имеет сальдо. я что-то не так делаю?
в документе "Закрытие месяца" поставьте галочку "Закрывать счет 90"...
Skarlett, сделайте перерасчет бухгалтерских итогов, а потом перепроведите закрытие месяца.