если я правильно понимаю, то в конце месяца должна быть проводка 90/99(99/90). после того как в 1с я делаю документ закрытие месяца,то сч90 не закрывается, он имеет сальдо. я что-то не так делаю?
если я правильно понимаю, то в конце месяца должна быть проводка 90/99(99/90). после того как в 1с я делаю документ закрытие месяца,то сч90 не закрывается, он имеет сальдо. я что-то не так делаю?
в документе "Закрытие месяца" поставьте галочку "Закрывать счет 90"...
Переживем и это... Может быть...
Tim
Skarlett, сделайте перерасчет бухгалтерских итогов, а потом перепроведите закрытие месяца.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)