Здравствуйте! На каком субсчете надо вести входной НДС по приобретенным услугам? Мы вели всегда на 19.3, хоть он и предназначен для МПЗ, но как-то больше вроде подходит. А вот в одной орг-ции ведут на 19.4, мне кажется это не совсем правильно.
Вид для печати
Здравствуйте! На каком субсчете надо вести входной НДС по приобретенным услугам? Мы вели всегда на 19.3, хоть он и предназначен для МПЗ, но как-то больше вроде подходит. А вот в одной орг-ции ведут на 19.4, мне кажется это не совсем правильно.
Все должны догадаться, как называются ваши субсчета в рабочем плане счетов?
Как субсчет вы назовете... :) не принципиально, ИМХО.
Сергей А.В., спасибо! :p
Начинающий buhgalter, а зачем вам делить НДС по МПЗ и услугам?