Здравствуйте! На каком субсчете надо вести входной НДС по приобретенным услугам? Мы вели всегда на 19.3, хоть он и предназначен для МПЗ, но как-то больше вроде подходит. А вот в одной орг-ции ведут на 19.4, мне кажется это не совсем правильно.
Здравствуйте! На каком субсчете надо вести входной НДС по приобретенным услугам? Мы вели всегда на 19.3, хоть он и предназначен для МПЗ, но как-то больше вроде подходит. А вот в одной орг-ции ведут на 19.4, мне кажется это не совсем правильно.



Все должны догадаться, как называются ваши субсчета в рабочем плане счетов?
Best regards, Михаил
Как субсчет вы назовете...не принципиально, ИМХО.
Начинающий buhgalter, а зачем вам делить НДС по МПЗ и услугам?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)