Был получен аванс,выписана с/ф.Мы эт с/ф регистрируем в книге продаж.Реализации не было.Мы входящий НДС принимаем к вычету на основании с/ф на аванс?!Если да,то у меня получается к возмещению...:wow:
Вид для печати
Был получен аванс,выписана с/ф.Мы эт с/ф регистрируем в книге продаж.Реализации не было.Мы входящий НДС принимаем к вычету на основании с/ф на аванс?!Если да,то у меня получается к возмещению...:wow:
Если нет реализации - о каком вычете речь?
то есть с НДС с авансов полученых не платится и не вычитываем?!
эээ...Цитата:
Если нет реализации - о каком вычете речь?
и ты, Брут???
то есть,если нет рализации,то и вычетов нет.а как же про регистрацию с/ф с авансов в книге продаж?
спасибо! :yes:
Я про вычет "авансового" НДС. :pЦитата:
эээ...
и ты, Брут???
А в каком месте здесь проблема?Цитата:
как же про регистрацию с/ф с авансов в книге продаж?
Форумчане помогите разобраться. Я являюсь посредником. С 1.07 у моего поставщика поднимаются цены. Своих покупателей об этом уведомил и они хотят по цене июня перечислить мне деньги (получается что авансы). Реализацию до 01.07. я провести не успею. Получается что с суммы полученных авансов придется уплатить НДС? Если так, то делать этого не хочется, слишком большая сумма. Подскажите пожалуйста как в этой ситуации лучше поступить?
Русяй, поставщику успеете авансы перечислить? С этих сумм можно вычет получить. Или сам товар от поставщика получить этим кварталом
да сумеем перечислить.тогда надо будет сч/фактуру от поставщика на перечисленный аванс получить?
С 1 января 2009 года организации, оплатившие приобретаемые товары, работы, услуги авансом (полностью или частично), вправе принять к вычету предъявленный продавцом, поставщиком или подрядчиком НДС.Цитата:
Подскажите пожалуйста как в этой ситуации лучше поступить?
:yes:Цитата:
надо будет сч/фактуру от поставщика на перечисленный аванс получить
Да. И посмотрите, чтобы условиями договора авансы были предусмотреныЦитата:
надо будет сч/фактуру от поставщика на перечисленный аванс получить?