×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк Аватар для НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ
    Регистрация
    19.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    437

    Помогите НДС с авансов

    Был получен аванс,выписана с/ф.Мы эт с/ф регистрируем в книге продаж.Реализации не было.Мы входящий НДС принимаем к вычету на основании с/ф на аванс?!Если да,то у меня получается к возмещению...
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если нет реализации - о каком вычете речь?
    Best regards, Михаил

  3. Клерк Аватар для НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ
    Регистрация
    19.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    437
    то есть с НДС с авансов полученых не платится и не вычитываем?!

  4. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Если нет реализации - о каком вычете речь?
    эээ...
    и ты, Брут???
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ Посмотреть сообщение
    то есть с НДС с авансов полученых не платится и не вычитываем?!
    Платится-платится
    Только к вычету НДС с аванса Вы поставите, когда реализуете товар (услуги) под этот аванс.

  6. Клерк Аватар для НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ
    Регистрация
    19.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    437
    то есть,если нет рализации,то и вычетов нет.а как же про регистрацию с/ф с авансов в книге продаж?

  7. Клерк Аватар для НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ
    Регистрация
    19.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    437
    спасибо!

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    эээ...
    и ты, Брут???
    Я про вычет "авансового" НДС.
    как же про регистрацию с/ф с авансов в книге продаж?
    А в каком месте здесь проблема?
    Best regards, Михаил

  9. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186

    что делать?

    Форумчане помогите разобраться. Я являюсь посредником. С 1.07 у моего поставщика поднимаются цены. Своих покупателей об этом уведомил и они хотят по цене июня перечислить мне деньги (получается что авансы). Реализацию до 01.07. я провести не успею. Получается что с суммы полученных авансов придется уплатить НДС? Если так, то делать этого не хочется, слишком большая сумма. Подскажите пожалуйста как в этой ситуации лучше поступить?

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Русяй, поставщику успеете авансы перечислить? С этих сумм можно вычет получить. Или сам товар от поставщика получить этим кварталом

  11. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    да сумеем перечислить.тогда надо будет сч/фактуру от поставщика на перечисленный аванс получить?

  12. Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Подскажите пожалуйста как в этой ситуации лучше поступить?
    С 1 января 2009 года организации, оплатившие приобретаемые товары, работы, услуги авансом (полностью или частично), вправе принять к вычету предъявленный продавцом, поставщиком или подрядчиком НДС.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  13. Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    надо будет сч/фактуру от поставщика на перечисленный аванс получить
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  14. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    надо будет сч/фактуру от поставщика на перечисленный аванс получить?
    Да. И посмотрите, чтобы условиями договора авансы были предусмотрены

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)