Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,если счет-фактура получена ,но не оплачена во 2 кв-ле ,брать по ней НДС к возмещению во 2 или в 3 квартале?
Вид для печати
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,если счет-фактура получена ,но не оплачена во 2 кв-ле ,брать по ней НДС к возмещению во 2 или в 3 квартале?
Если получЕН во втором - "брать по неМУ" во втором.
Как доказать что счет.ф был получен в 3 кв-ле,чтобы не возмещать НДС?
... но если хочется - можно и в третьем.Цитата:
Если получЕН во втором - "брать по неМУ" во втором.
Аноним, отправьте себе по почте этот счет-фактуру и примите к вычету в третьем квартале, ну и приложите конвертик со штампом