Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,если счет-фактура получена ,но не оплачена во 2 кв-ле ,брать по ней НДС к возмещению во 2 или в 3 квартале?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,если счет-фактура получена ,но не оплачена во 2 кв-ле ,брать по ней НДС к возмещению во 2 или в 3 квартале?



Если получЕН во втором - "брать по неМУ" во втором.
Best regards, Михаил
Как доказать что счет.ф был получен в 3 кв-ле,чтобы не возмещать НДС?



... но если хочется - можно и в третьем.Если получЕН во втором - "брать по неМУ" во втором.
Best regards, Михаил
Аноним, отправьте себе по почте этот счет-фактуру и примите к вычету в третьем квартале, ну и приложите конвертик со штампом
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)