На ООО перевели долговое обязательство по возврату кредита банка с ЗАО.
Никаких ТМЦ от ЗАО к ООО не поступало.
ЗАО перечисляет деньги на ООО, ООО перечисляет деньги банку и погашается кредит.
Как должно ООО учитывать все эти операции, возникает ли у него с суммы перечислений налогооблагаемая база по НДС и по налогу на прибыль?
14.02.2005, 21:12
mvf
А кто "перевел" и каким образом?
15.02.2005, 09:43
Ola-L
Есть договор о переводе долга трехстороний, между банком, ООО и ЗАО.
Кредит инвестиционный , в залоге - недвижимость,которая принадлежит ООО.
Кредит потратило ЗАО , на сумму кредита приобретя ОС.( ну по крайней мере по документам так у них прошло :yes: )
С проводками проблем не возникает
правда я сделала так
Д76 ЗАО К67 (долгосрочный кредит банка)
Д51 К76
Д67 К51
на 67 поставила т.к. начисляемые проценты по кредиту ООО гасит из собственных средств и списывает в расходы
Т.е. ТОЧНО эти деньги которые пришли от ЗАО и ушли на гашение кредита не должны включаться ООО в налогооблагаемую базу по НДС и
по налогу на прибыль?
По ндс "по отгрузке".