На ООО перевели долговое обязательство по возврату кредита банка с ЗАО.
Никаких ТМЦ от ЗАО к ООО не поступало.
ЗАО перечисляет деньги на ООО, ООО перечисляет деньги банку и погашается кредит.
Как должно ООО учитывать все эти операции, возникает ли у него с суммы перечислений налогооблагаемая база по НДС и по налогу на прибыль?



)