Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, валюта баланса должна совпадать с сальдо на конец периода по оборотке? и еще у нас получился налог на прибыль к уменьшению, какими проводками это отобразить?
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, валюта баланса должна совпадать с сальдо на конец периода по оборотке? и еще у нас получился налог на прибыль к уменьшению, какими проводками это отобразить?
Не должна.Цитата:
должна совпадать
спасибо! а как провести налог к уменьшению, а то че-то не то получается, в балансе убыток по ф.2 прибыль...
Сторнировать излишне начисленное.
то есть ту сумму, что по декларации идет к уменьшению Д99 К 68 с минусом?
Сколько исчислено налога за полугодие и 9 месяцев (стр. 180)?
за1 кв.7000, полугодие 3100, за 9 мес 1300
Значит 30.09.11 надо сторнировать 1800.Цитата:
полугодие 3100, за 9 мес 1300
И здесь по полугодию надо было сторнировать 3900.Цитата:
за1 кв.7000, полугодие 3100
Вот спасибо, получилось, только почему-то теперь у нас налог 68.4.1 идет по Д и не та сумма(1200), что в декларации(1300), а должно же по кредиту быть и другая, подскажите,пжл, где искать ошибку...
В БУ еще отражаются перечисления налога (68 - 51), которые не отражаются в декларации. Так что "сальдо" и налог в декларации - это две разное.
ну да, точно! че-то я и забыла об этом)))у нас как рах на эту сумму и не совпадает сальдо на конец по оборотке и баланс!