Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать в ситуации, когда ноябрьская товарная накладная и счет-фактура проведены в декабре? Заранее благодарю за ответы.
Вид для печати
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать в ситуации, когда ноябрьская товарная накладная и счет-фактура проведены в декабре? Заранее благодарю за ответы.
Можно перепровести ноябрем, например...
А это не повлияет на баланс и НДС ?
Ноябрь - декабрь - это один отчетный период.
Накладная какая, послупление или продажа? Себестоимость может сползти. Но тут смотреть надо, почему вы несвоевременно отразили.
Поступление. Произошла замена документов. Большое спасибо за ответ.