Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать в ситуации, когда ноябрьская товарная накладная и счет-фактура проведены в декабре? Заранее благодарю за ответы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать в ситуации, когда ноябрьская товарная накладная и счет-фактура проведены в декабре? Заранее благодарю за ответы.
Можно перепровести ноябрем, например...
А это не повлияет на баланс и НДС ?
Ноябрь - декабрь - это один отчетный период.
Накладная какая, послупление или продажа? Себестоимость может сползти. Но тут смотреть надо, почему вы несвоевременно отразили.
Поступление. Произошла замена документов. Большое спасибо за ответ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)