НДС с авансов выданных при раздельном учете
Ситуация: В нашей организации раздельный учет НДС т.к. мы реализуем мед. технику. В 1 квартале 2012 года у нас 90% реализации было без НДС, так же в этом периоде был выплачен поставщику услуг (монтаж мед. оборудования) 100% аванс, поставщик услуг выдал счет-фактуру на аванс. Монтаж по факту будет проведен во 2 квартале 2012 года, но относится он к реализации 1 квартала (т. е. по договору мы обязаны поставить мед. оборудование и осущиствить его монтаж за свой счет). Вопрос: Могу ли я включить в декларацию по НДС счет-фактуру на аванс данного поставщика в полном объеме?