Здравствуйте! Совсем запуталась, вот какая ситуация:
поставщик услуг выставил в марте корректировочный с/ф на уменьшение (исправления февральской суммы). Как правильно его отразить? Если регистрирую в книге продаж полную сумму по новой с/ф, то декларация по НДС по строке 010 не идет с прибыльной. Регистрируя в книге покупок первоначальную с/ф за минусом и затем корректировочную, у меня не идет 19 счет. Помогите, пожалуйста, разобраться!
