подскажите в следующей ситуации, пожалуйста. делаю декларацию по НДС. если была предоплата выписываю счет-фактуру на аванс, при проведении накладной в след квартале сторнирую ее, ввожу на основании книгу покупок, чтобы в след квартале уменьшить ндс на эту сумму. Клиент оплатил 5200руб. на основании счета, накладная была выписана в этом же квартале на 5000руб., т.е он просто переплатил. так предыдущий бухгалтер выписала на эти 200руб. счет-фактуру на аванс. ее нужно сторнировать?
17.01.2013, 10:53
Зета
Если отгрузили на эти 200 руб, то сторнируете
17.01.2013, 11:02
Аноним
остальные оплаты были четко по сумме накладных. Т.е пока не сторнировать?
17.01.2013, 11:05
Зета
Пока не отгрузили, не сторнировать
17.01.2013, 11:10
Аноним
Подскажите еще один вопрос. я правильно делаю, что сторнирую авансовый сч-ф книгой покупок? т.е сначала получается эта сумма отражается в книге продаж, а после отгрузки в книге покупок. предыдущий бухгалтер сторнировала книгой продаж, эта сумма отображалась с минусом в книге продаж. какой вариант правильный?
17.01.2013, 11:12
Зета
Ваш
17.01.2013, 11:15
Аноним
спасибо!
17.01.2013, 11:39
Аноним
еще появился вопрос. я делаю ОСВ по сч. 62.2 и сравнивая с ОСВ 76 АВ, чтобы по всем суммам по сч. 62.2 был сделан авансовый сч-ф. а вот те суммы переплаты по которым был сделан авансовый сч-ф автоматически списались в счет след поставок. а по сч 76 АВ болтается остаток этих авансовых сч.-ф которые были сделаны , я ж их не сторнировала, т.к следующие оплаты шли четко по накладным. это не правильно? надо было сторнировать?
17.01.2013, 11:43
Аноним
списались в прошлом квартале
17.01.2013, 11:48
Зета
Если у вас ставка только 18%, то остаток по сч62.02 /118*18 должны получить остаток по счету 76.ав
17.01.2013, 11:54
Аноним
так и есть, но есть суммы ндс по счету 76 АВ, а нет сумм на счете 62.2 от которых они считались, т.к те суммы списались автоматически в счет последующих поставок (это переплаты, на которые пред бух делала эти авансовые счета фактуры) в 3 квартале при закрытии квартала. а авансовые счет-фактуры я не сторнировала, т.к не думала что они спишутся.
17.01.2013, 11:56
Зета
Надо сторнировать в тех кварталах, когда авансы закрылись отгрузками